|
|
Faktúra |
20180361
|
telef.hovory za 12/2018
|
63,12 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20200018
|
toner
|
154,80 |
s DPH |
24.01.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
upratovacie práce
|
1 527,40 |
s DPH |
05.02.2020 |
TEPKO & TEPKA |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
kancelár.potreby
|
45,79 |
s DPH |
05.02.2020 |
ŠEVT |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200023
|
kurz Hejného metódy
|
80,00 |
s DPH |
05.02.2020 |
Indícia n.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200022
|
podpora APV-PAM
|
117,18 |
s DPH |
31.01.2020 |
SOFTIP,a.s. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200021
|
nákup mater., OPP
|
160,76 |
s DPH |
31.01.2020 |
Ing.Ján Bobčík RETOP |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
elektr.revízie, servis
|
830,00 |
s DPH |
29.01.2020 |
CASEL |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
školské tlačivá
|
9,90 |
s DPH |
24.01.2020 |
ŠEVT |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200017
|
dezinf., dezinsekcia
|
200,00 |
s DPH |
24.01.2020 |
ASANA |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200027
|
mesač.paušál (dohľad nad zdrav.podm.)
|
144,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
PoBeZdra, s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
revízie, servis
|
278,40 |
s DPH |
21.01.2020 |
PRESCONT, s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
sur.pre cukr.
|
27,72 |
s DPH |
21.01.2020 |
Janek s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
vyúčt.el.energie-nedoplatok za 12/2019
|
553,92 |
s DPH |
23.01.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
vyúčt.plynu-nedoplatok za 12/2019
|
1 140,97 |
s DPH |
20.01.2020 |
LAMA energy,a.s. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
kancelár.tlačivá, protokoly
|
9,90 |
s DPH |
20.01.2020 |
ŠEVT |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
školenie, seminár
|
72,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
tlačiareň, tonery
|
237,36 |
s DPH |
16.01.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
čerstvé vajcia
|
51,48 |
s DPH |
05.02.2020 |
Janek s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
nákup sur.pre cukr.
|
887,34 |
s DPH |
06.02.2020 |
ekvia,s.r.o. |
|
04.06.2020 |