|
|
Faktúra |
20180361
|
telef.hovory za 12/2018
|
63,12 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190287
|
nákup mater.
|
90,86 |
s DPH |
06.11.2019 |
ŠEVT |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190294
|
telef.hovory
|
41,16 |
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190293
|
ochrana objektu
|
8,30 |
s DPH |
07.11.2019 |
Krajské riaditeľstvo ,PZ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190292
|
spotr.el.energie 11/2019
|
652,00 |
s DPH |
07.11.2019 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190291
|
inštal.-montáže a opravy
|
705,00 |
s DPH |
07.11.2019 |
CASEL |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190290
|
virtuál.knižnica
|
39,89 |
s DPH |
07.11.2019 |
Komenský |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190289
|
stravné lístky
|
3 040,00 |
s DPH |
07.11.2019 |
DOXX, spol.s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190288
|
spotr. plynu
|
233,47 |
s DPH |
06.11.2019 |
LAMA energy,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190286
|
nákup mat.,prac.odevy, obuv
|
369,22 |
s DPH |
06.11.2019 |
Ing.Ján Bobčík RETOP |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190296
|
úhrada fir.transakcií DC 10/2019
|
1 391,11 |
s DPH |
08.11.2019 |
Diners Club International |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190285
|
mes.paušál 4Q/2019
|
144,00 |
s DPH |
06.11.2019 |
PoBeZdra, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190284
|
uprat. práce
|
1 400,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
TEPKO & TEPKA |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190283
|
sur. pre cukr.- vajcia
|
39,60 |
s DPH |
29.10.2019 |
Janek s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190282
|
sur.pre cukr.-maslo
|
79,84 |
s DPH |
29.10.2019 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190281
|
podpora APV- PAM
|
113,40 |
s DPH |
29.10.2019 |
SOFTIP,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190280
|
tovar do bufetu
|
148,69 |
s DPH |
23.10.2019 |
Roman Šimo |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190279
|
pevný disk, tonery
|
104,16 |
s DPH |
21.10.2019 |
KODAS s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190295
|
telef.hovory
|
27,44 |
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190297
|
nákup sur.pre cukr.
|
118,80 |
s DPH |
12.11.2019 |
Janek s.r.o. |
|
17.01.2020 |