|
Faktúra |
20190243
|
nákup mater.
|
118,69 |
s DPH |
23.09.2019 |
MONAL - BBG s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190250
|
servisné práce
|
11,88 |
s DPH |
02.10.2019 |
STOPKRIMI s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190249
|
školský nábytok
|
572,40 |
s DPH |
03.10.2019 |
Školex, s.r.o., |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190248
|
učeb.pomôcky
|
81,28 |
s DPH |
30.09.2019 |
ŠEVT |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190247
|
sur.pre cukr.-vajcia
|
95,04 |
s DPH |
01.10.2019 |
Janek s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190246
|
dokumentácia PZS
|
120,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
PoBeZdra, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190245
|
poistné budovy
|
1 189,73 |
s DPH |
18.09.2019 |
Kooperatíva |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190244
|
čerstvé maslo pre cukr.
|
79,84 |
s DPH |
24.09.2019 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190242
|
nákup tovar do bufetu
|
118,51 |
s DPH |
19.09.2019 |
Roman Šimo |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190234
|
nákup sur.pre cukr.
|
697,04 |
s DPH |
09.09.2019 |
ekvia,s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190241
|
ochrana objektu KR PZ 9/2019
|
8,30 |
s DPH |
05.09.2019 |
Krajské riaditeľstvo ,PZ |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190240
|
seminár-prac.-právne vzťahy
|
80,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Judr. Danica Bedlovičová & spol.s.r.o |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190239
|
spotr.el.energie 9/2019
|
652,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190238
|
suroviny pre cukr.-vajcia
|
51,84 |
s DPH |
17.09.2019 |
Janek s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190237
|
služby pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
17.09.2019 |
RIMI-SK s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190236
|
telef.hovory za 8/2019
|
117,85 |
s DPH |
12.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190235
|
spotr.tepelnej energie
|
1 060,32 |
s DPH |
11.09.2019 |
BYTTERM, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
Objednávka |
20191201
|
dlažba
|
100,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191207
|
stravné lístky za 12/2019
|
2 100,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
DOXX, spol.s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Faktúra |
20190252
|
nákup mater.
|
263,53 |
s DPH |
02.10.2019 |
Ing.Ján Bobčík RETOP |
|
17.01.2020 |