|
Faktúra |
20180361
|
telef.hovory za 12/2018
|
63,12 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.02.2019 |
|
Objednávka |
20191203
|
odborná kontrola telocvičného náradia
|
60,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191201
|
dlažba
|
100,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191208
|
guma
|
2 200,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191207
|
stravné lístky za 12/2019
|
2 100,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
DOXX, spol.s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191206
|
pravidelná kontrola poplašného zariadenia
|
40,00 |
s DPH |
13.12.2019 |
STOPKRIMI s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191205
|
tonery do tlačiarní
|
100,00 |
s DPH |
10.12.2019 |
KODAS s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191204
|
revízia elektrických spotrebičov
|
800,00 |
s DPH |
06.12.2019 |
CASEL |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191202
|
stravné lístky za 11/2019
|
2 820,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
DOXX, spol.s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191203
|
odborná kontrola telocvičného náradia
|
60,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191201
|
dlažba
|
100,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191109
|
PVC krytina
|
100,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
Koratex Žilina a.s. |
|
05.12.2019 |
|
Objednávka |
191111
|
registračná pokladňa
|
600,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
HUDEC JOZEF TUS |
|
05.12.2019 |
|
Objednávka |
191110
|
program Alfa
|
300,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
KROS a.s |
|
05.12.2019 |
|
Objednávka |
191109
|
tovar podľa vlastného výberu
|
500,00 |
s DPH |
28.11.2019 |
ekvia,s.r.o. |
|
05.12.2019 |
|
Objednávka |
20191108
|
ubytovanie pre 1.osobu v dňoch: 13.-14.11. 2019
|
40,00 |
s DPH |
12.11.2019 |
MANSID, s.r.o |
|
05.12.2019 |
|
Objednávka |
20191107
|
výmena kyslíkovej fľaše
|
16,68 |
s DPH |
12.11.2019 |
Siad s. r. o. |
|
05.12.2019 |
|
Objednávka |
20191202
|
stravné lístky za 11/2019
|
2 820,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
DOXX, spol.s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191204
|
revízia elektrických spotrebičov
|
800,00 |
s DPH |
06.12.2019 |
CASEL |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191105
|
náplne do tlačiarní
|
200,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
KODAS s.r.o. |
|
05.12.2019 |