|
Faktúra |
20180361
|
telef.hovory za 12/2018
|
63,12 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
20190227
|
spotreba plynu
|
233,47 |
s DPH |
05.09.2019 |
LAMA energy,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190233
|
úhr.trans.firem.kariet DC
|
47,85 |
s DPH |
09.09.2019 |
Diners Club International |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190232
|
servis šijacích strojov
|
186,60 |
s DPH |
09.09.2019 |
Neo Tec Martin |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190231
|
telef.hovory za 8/2019
|
41,71 |
s DPH |
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190230
|
telef.hovory za 8/2019
|
27,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190229
|
nákup mater.
|
165,31 |
s DPH |
06.09.2019 |
MONAL - BBG s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190228
|
nákup- myš, wifi adaptér
|
43,44 |
s DPH |
06.09.2019 |
KODAS s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190226
|
uprat. služby
|
1 400,00 |
s DPH |
05.09.2019 |
TEPKO & TEPKA |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190235
|
spotr.tepelnej energie
|
1 060,32 |
s DPH |
11.09.2019 |
BYTTERM, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190225
|
suroviny pre cukr.
|
120,76 |
s DPH |
05.09.2019 |
Libex, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190224
|
stravné lístky za 8/2019
|
924,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
DOXX, spol.s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190223
|
suroviny pre cukr.
|
28,80 |
s DPH |
03.09.2019 |
Janek s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Objednávka |
20191208
|
guma
|
2 200,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191207
|
stravné lístky za 12/2019
|
2 100,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
DOXX, spol.s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191206
|
pravidelná kontrola poplašného zariadenia
|
40,00 |
s DPH |
13.12.2019 |
STOPKRIMI s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Objednávka |
20191205
|
tonery do tlačiarní
|
100,00 |
s DPH |
10.12.2019 |
KODAS s.r.o. |
|
10.01.2020 |
|
Faktúra |
20190234
|
nákup sur.pre cukr.
|
697,04 |
s DPH |
09.09.2019 |
ekvia,s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
20190236
|
telef.hovory za 8/2019
|
117,85 |
s DPH |
12.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
Objednávka |
20191203
|
odborná kontrola telocvičného náradia
|
60,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Eko -sport-schoole, PaedDr.Július Kocúr, Žilina |
|
10.01.2020 |