|
|
Faktúra |
20180361
|
telef.hovory za 12/2018
|
63,12 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190247
|
sur.pre cukr.-vajcia
|
95,04 |
s DPH |
01.10.2019 |
Janek s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190253
|
nákup mater.
|
53,48 |
s DPH |
02.10.2019 |
Kinekus s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190252
|
nákup mater.
|
263,53 |
s DPH |
02.10.2019 |
Ing.Ján Bobčík RETOP |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190251
|
inšt.práce WinIBEU
|
85,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
PC Support s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190250
|
servisné práce
|
11,88 |
s DPH |
02.10.2019 |
STOPKRIMI s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190249
|
školský nábytok
|
572,40 |
s DPH |
03.10.2019 |
Školex, s.r.o., |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190248
|
učeb.pomôcky
|
81,28 |
s DPH |
30.09.2019 |
ŠEVT |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190246
|
dokumentácia PZS
|
120,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
PoBeZdra, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190255
|
nákup surovín pre cukr.
|
136,80 |
s DPH |
03.10.2019 |
Libex, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190245
|
poistné budovy
|
1 189,73 |
s DPH |
18.09.2019 |
Kooperatíva |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190244
|
čerstvé maslo pre cukr.
|
79,84 |
s DPH |
24.09.2019 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190243
|
nákup mater.
|
118,69 |
s DPH |
23.09.2019 |
MONAL - BBG s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190242
|
nákup tovar do bufetu
|
118,51 |
s DPH |
19.09.2019 |
Roman Šimo |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190241
|
ochrana objektu KR PZ 9/2019
|
8,30 |
s DPH |
05.09.2019 |
Krajské riaditeľstvo ,PZ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190240
|
seminár-prac.-právne vzťahy
|
80,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Judr. Danica Bedlovičová & spol.s.r.o |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190239
|
spotr.el.energie 9/2019
|
652,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190254
|
tovar do bufetu
|
458,84 |
s DPH |
03.10.2019 |
Libex, s.r.o. |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190256
|
odb.seminár
|
84,00 |
s DPH |
04.10.2019 |
PORTÁL SLOVAKIA |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190237
|
služby pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
17.09.2019 |
RIMI-SK s.r.o. |
|
17.01.2020 |