Zverejnené zmluvy nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.phpID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=36142131&odoslat=Vyh%C4%BEada%C%A5

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 20260312 Stravné pre zamestnancov /apríl 2026/ 5 019.00 s DPH 30.03.2026 fpoho s.r.o. 13.04.2026
Objednávka 20260311 Občerstvenie pre zamestnancov školy 360,50 s DPH 25.03.2026 Chefrestaurant s.r.o. Žilina 13.04.2026
Objednávka 20260310 Tovar na aranžovanie -súťaž zahradníci 100,00 s DPH 20.03.2026 FLORASYSTÉM, s.r.o. 13.04.2026
Objednávka 20260309 Vajcia čerstvé cukrári 130,00 s DPH 20.03.2026 Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová 13.04.2026
Objednávka 20260308 Maslo -cukrári 180,00 s DPH 20.03.2026 AGRO TAMI, a.s. 13.04.2026
Objednávka 20260306 Tovar školský bufet 235,00 s DPH 16.03.2026 Libex, s.r.o. 13.04.2026
Objednávka 20260307 Pravidelná servisná prehliadka eKasa -škol.bufet 50,00 s DPH 16.03.2026 KA-VT, s.r.o. 13.04.2026
Objednávka 20260304 Skartácia a odvoz dokumentov z archívu. 150,00 s DPH 09.03.2026 OZO -RECICLING s.r.o 13.04.2026
Objednávka 20260305 Suroviny cukrári 280,00 s DPH 09.03.2026 Libex, s.r.o. 13.04.2026
Objednávka 20260302 Vajcia čerstvé -cukrari 130,00 s DPH 06.03.2026 Miroslav Dudoň ,Bukova 654,Kotešová 13.04.2026
Objednávka 20260303 Maslo čerstvé - cukrari 180,00 s DPH 06.03.2026 AGRO TAMI, a.s. 13.04.2026
Objednávka 20260301 OOPP pre zamestnancov školy 160,00 s DPH 02.03.2026 Retop, Ing. Bobčík, Žilina 13.04.2026
Objednávka 20260210 stravné pre zamestnancov na 3/2026 4 161.00 s DPH 24.02.2026 fpoho s.r.o. 03.03.2026
Faktúra 2026041 teplo za 1/2026- vyúčt. 1 565,23 s DPH 19.02.2026 BYTTERM, a.s. 24.02.2026
Faktúra 2026043 autobus.doprava ZA - Valča 840,00 s DPH 19.02.2026 Bc. Jozef Brezáni - teamBUS 24.02.2026
Objednávka 20260208 Školské tlačivá na šk.rok 2026/2027 450,00 s DPH 19.02.2026 Štatne evid.Vydavateľsvo tl. a.s ševt 03.03.2026
Faktúra 2026042 mat.na výuku cukr.-vajcia 87,00 s DPH 19.02.2026 Miroslav Dudoň 24.02.2026
Objednávka 20260209 Plavecký kurz pre strednú školu od 19.02.-20.02.2026 966,01 s DPH 18.02.2026 Nereus s.r.o. Vysokoškolakov 8,Ža. 03.03.2026
Faktúra 2026040 uprat.práce za 1/2026 1 400,00 s DPH 18.02.2026 TEPKO & TEPKA 24.02.2026
Faktúra 2026039 nákup mat. 203,89 s DPH 18.02.2026 MERKURY SHOP, s.r.o. 24.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6357